對(duì),沒(méi)錯(cuò),是要這么做到的
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開(kāi)正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開(kāi)),但第三季度也有開(kāi)專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開(kāi)),但第三季度也有開(kāi)專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是的,銷售退回的意思,麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,怎么做會(huì)計(jì)分錄才不會(huì)影響賬里的專票營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開(kāi)),但第三季度也有開(kāi)專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)開(kāi)始專票那部分是繳納增值稅,你這樣做一正一負(fù)不是相互抵掉了,不能提現(xiàn)專票應(yīng)交增值稅的金額了,我現(xiàn)在申報(bào)扣第三季度專票的稅金,10月份按銀行回單做繳納增值稅,那不是負(fù)數(shù)了,因?yàn)檫@樣一負(fù)一正相互抵掉了,賬里的應(yīng)交稅費(fèi)是0元
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開(kāi)),但第三季度也有開(kāi)專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)那意思是正常入賬,一正一負(fù)咯,到10月份繳納稅金時(shí),報(bào)表應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
你問(wèn)2023年度以前個(gè)稅的計(jì)提和繳納這塊沒(méi)有清理過(guò),現(xiàn)在接手以后呢?會(huì)計(jì)接手以后這個(gè)怎么應(yīng)該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計(jì)提和繳納也存在同樣的問(wèn)題
郭老師沖紅去年的發(fā)票也要匯算清繳做調(diào)整嗎?還有退回來(lái)的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們?cè)趪?guó)外有店 然后吧 一個(gè)是我們運(yùn)輸?shù)陌氤善肥切枰约杭庸さ? 一個(gè)是運(yùn)輸?shù)某善肥强梢灾苯邮圪u的 這個(gè)還沒(méi)到國(guó)外的貨品是屬于國(guó)外的資產(chǎn)不
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%是嗎?利潤(rùn)×5%就是要交的企業(yè)所得稅?
酒店行業(yè)房租費(fèi)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用?如何做賬?
你好啊,公司是農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司,他們用拖拉機(jī)給荒地運(yùn)土踏平等作業(yè),現(xiàn)在拖拉機(jī)個(gè)人司機(jī)給公司開(kāi)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,可以按一下編碼開(kāi)嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉(zhuǎn)材料,領(lǐng)用的時(shí)候是領(lǐng)到制造費(fèi)用,還是直接領(lǐng)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)小,資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么調(diào)整
這樣沖紅發(fā)票需不需要匯算清繳做納稅調(diào)整呢?