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老師好,企業本年4月取得的增值稅發票,4月正常入賬,當月正常申報增值稅。10月10日,稅務局通知,4月這張發票由于對方未繳稅,我單位不能抵扣,要求在9月報稅表中進項轉出,9月做賬系統已結賬。我是否記賬在10月做進項轉出,10月做進項稅額加計扣除5%做反方向。借:成本100,貸:進項轉出100。貸:進項加計抵減 5,貸:其他收益:—5。

2023-10-16 09:32
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齊紅老師

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2023-10-16 09:33

根據您提供的情況,您可以按照以下步驟進行操作: 1.在10月做賬系統中將該張發票的進項稅額轉出,借:成本100,貸:進項轉出100。 2.在10月做賬系統中將進項稅額加計扣除5%做反方向,借:進項加計抵減 -5,貸:其他收益—5。 3.確保在9月報稅表中已經將該張發票的進項稅額轉出,以符合稅務局的要求。

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2023-10-16
您好,直接借:管理費用貸:應交稅費-增值稅進項稅額轉出,借:應交稅費-增值稅進項稅額轉出貸:銀行存款
2024-06-13
借以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出3439.82。 然后,你上面的這個主營業務成本匯算清繳納稅調增。
2025-03-06
你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉出
2021-04-26
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