你好,普通發(fā)票的你得問一下你數(shù)學(xué)允許給你們退吧,只要退就可以了
老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,請問上個季度專票+普票開超30萬繳納了稅費,那這個季度紅沖了上個季度的普票,如是紅沖了再開出普票不超30萬的情況下能退稅嗎?
老師個體季度專票普票開超30了,普票下個季度也沖紅了,下個月只開專票,普票能抵專票的稅額和收入么
我想問一下,個體第一季度開超30萬了,專票普票都開了,下個季度普票沖紅了,他能抵下個季度的專票的稅嗎?因為下個季度不開普票了。
小規(guī)模,專票普票超30了,下季度普票沖紅了,就開專票了,普票的稅款能抵下個季度的稅么,如果能抵稅出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到