您好,這個月在開發票,就是第四季度的,到時候可以申報第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業,12月份開了有120萬左右的工程發票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發票(因備注欄的項目名稱有誤),開了160萬的紅字發票,現在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個月申報增值稅時,該如何填寫增值稅申報表呢?
我們公司是生產企業,這個月首次出口開了增值稅普通發票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發票現在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個月底在工商注冊的,稅務這個月開戶,目前公司業務還沒有開展,需要申報增值稅和個人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個是我2月份申報的報表,我的增值稅已經全部交完了,嗯上個月,那我這個月申報2023年的,1月1~3月31號的增值稅,那我的全部稅費交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個1845.76用進項轉出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個月各轉企的 ,個體工商戶進行了注事務注銷 ,申報了10-12月份的增值稅,那么轉成企業之后 我們這個月再開票 ,還能申報增值稅嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我們個體戶注銷的時候 這個月就開過一張發票,還是個體戶的時候 ,增值是10~12月份的已經申報了注銷的時候,那我們再開增值稅發票等到2024年1月份申報 還能申報增值稅嗎
那這個您得問一下稅務局,正常在注銷的時候,就得把這一張發票,按月申報的,如果沒申報,問一下當地稅務局要不要去大廳申報上
對 我就說的這張發票在注銷的時候 稅務局已經讓申報了增值稅啦 ,就是個轉企之后, 我們下個月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報增值稅不
您好,那就不需要在申報了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個轉企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報增值稅了嗎 ,就這個稅 不用往稅務申報了嗎
同學,您一開始問的是增值稅,企業的增值稅就按照企業第四季度填開 了多少申報就可以,個稅只需要申報工資薪金