這樣也不算虛開,因為合同就是99萬。
#提問#老師,我們公司是做中央空調設備銷售和安裝的公司,最近我們簽訂了一份專業分包合同,這應該屬于施工合同,對方也要求我全部開9個點的反發票,這么操作合規嗎?實際上這個合同里含了很多設備和材料的,人工不超過30%,但是對方為了簡單,就只要9個點
本公司是中間商買賣材料的,賣給對方100萬貨款,開了發票的。現在對方將錢打去公司賬戶。我公司要去廠家進貨在銷售給買方。但是對方廠家是沒有公戶的。一直都是微信支付給對方的。我們要把公戶的錢先轉出來再去買材料。這樣怎么操作。這樣是不是又要繳稅啊。。。利潤本來就幾個點。這可咋弄
我公司是建安公司,簽了個材料銷售合同13個點,993000元,實際有25%的反點,客戶要求本月開票993000他們認證,下月再讓我們全額沖紅,開一個折讓后的金額給對方,這樣操作合理嗎?我公司沒開過材料票,都是9個點的工程票。
我公司是建安公司,簽了個材料銷售合同13個點,99萬元,但對方實際就付60萬左右,客戶要求本月開票993000他們認證,下月再讓我們全額沖紅,重開一個60萬的發票,這樣操作合理嗎?我公司沒開過材料票,都是9個點的工程票,對我們公司有什么影響?
老師三個合同 1.A公司與B公司 簽訂258萬 9% 合同 2.A公司與C公司 簽訂158萬 9% 合同 3.C公司與D公司 簽訂158萬 3% 合同 A公司作為我們公司,B公司是甲方 C公司能為我們開9%發票的公司 D公司是實際為我們干工程的工程隊 我們為了取得進項發票找的C公司為我們提供9%發票,,他們給我們開158萬的9%發票需要扣我們7.5稅點 然后我們讓實際干工程的D公司給C公司開具3%發票, D實際干工程 能為我們提供100萬元13%發票給我們A公司 ,剩余158萬只能提供3%發票。我們直接讓他提供給C公司,然后C公司扣我們7.5 ,這樣的話我們應當怎么和D公司結算,因為要通過C公司才能結算,你看一下能看懂嗎
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
主要沒開過材料票,下月沖紅稅務系統會預警嗎
有可能會預警,畢竟金額比較大了。