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老師好,固定資產分錄的問題我還想問清楚些,一開始是按含稅原值入賬的,計提了一個月的折舊,然后改成不含稅原值去計提折舊,這樣會計上應該怎么調整做分錄呢?

2023-10-12 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 15:50

固定資產就是按照原值入賬啊,要是一開始的原值不正確的話可以做進項稅額轉出,然后用更改后的固定資產計提折舊就好,已經計提了一個月的不調整也可以,賬套可以反結賬的話直接反結賬開始就做正確就好

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固定資產就是按照原值入賬啊,要是一開始的原值不正確的話可以做進項稅額轉出,然后用更改后的固定資產計提折舊就好,已經計提了一個月的不調整也可以,賬套可以反結賬的話直接反結賬開始就做正確就好
2023-10-12
?你好;? ?之前折舊的部分不調整分錄;? 調整原值后 ;在調整折舊額即可; 比如 多折舊的沖 ;? 少計提的補; 跨年了的話; 你 走以前年度損益調整 補和沖? ?
2022-10-12
您好,處置當月是要計提折舊的,您可以計提完再做清理賬務
2021-01-05
同學你好,內帳的這個固定資產表格,購買時是否全部都有發票,這個要去核實下,可以復制一個表格出來,然后逐一去核實下,把有票據的可以做外帳掛帳;
2021-06-03
學員你好,按理說稅務上要有發票或者先做賬發票后到也行,你這個都已經這么久了,如果找不到發票建議不要放到稅務賬里去。
2021-06-03
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