借管理費用工會經費 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
老師,計提工會經費和繳納工會經費的賬務處理如何編輯呢
工會退還的一部分工會經費要如何做賬務處理
老師,工會經費的計提,返還和使用是如何處理,如何做賬的呢
計提工會經費時的賬務處理,繳納工會經費的賬務處理,還有使用工會經費時的賬務處理都如何做
繳納工會經費如何做賬務處理?返還企業時如果做賬戶處理,企業使用工會經費時如何做賬務處理?
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??
工會經費不是只能用于職工福利嗎?那使用時怎么賬務處理
這個不就是繳納的嗎
使用的話就從專屬賬戶支取就行了是吧
對,從專屬賬戶支取就行了
那是不是還要說明用途,也就是說要被監管
屬于專款專用賬戶
對肯定還是需要說明用途
老師這個是工會經費由財務代管時的分錄是不是
這個一般財務來做賬的
如果單獨核算的話是不是就不一樣了
您說的這個是什么意思?
就是說獨立的工會由專人進行管理
對,一般需要專人處理的。
總的來說就是計提時借:管理費用-工會經費貸:其他應付款-工會經費 繳納時:借:其他應付款-工會經費 貸:銀行存款
對的,就是這么做賬的。
謝謝老師,辛苦了
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝