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業務招待費取得專票,可以直接在電子稅務局做不抵扣勾選,然后賬務上直接價稅合計做費用嗎?

2023-10-12 10:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 10:31

業務招待費取得專票,不可以直接在電子稅務局做不抵扣勾選,然后賬務上直接價稅合計做費用。 一般納稅人在經營活動中收到專票,將不能抵扣部分做進項稅額轉出處理,具體步驟如下: 1.根據收到的專票,確定其中不能抵扣的部分。 2.在會計賬冊上開立一張專用發票未抵扣記賬憑證,填寫相關信息,并將該憑證記入當期的會計賬冊中。 3.將未抵扣的專票作為費用記入當期成本,同時將增值稅稅額予以扣除。

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業務招待費取得專票,不可以直接在電子稅務局做不抵扣勾選,然后賬務上直接價稅合計做費用。 一般納稅人在經營活動中收到專票,將不能抵扣部分做進項稅額轉出處理,具體步驟如下: 1.根據收到的專票,確定其中不能抵扣的部分。 2.在會計賬冊上開立一張專用發票未抵扣記賬憑證,填寫相關信息,并將該憑證記入當期的會計賬冊中。 3.將未抵扣的專票作為費用記入當期成本,同時將增值稅稅額予以扣除。
2023-10-12
您好,直接價稅合計做就行
2024-02-28
您好,這個是的,是這個意思的
2022-07-13
按勾選不抵扣處理,賬上做進項轉出
2023-12-26
同學你好,直接做管理費用-業務招待費含稅金額嗎?——對的;
2021-04-05
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