業務招待費取得專票,不可以直接在電子稅務局做不抵扣勾選,然后賬務上直接價稅合計做費用。 一般納稅人在經營活動中收到專票,將不能抵扣部分做進項稅額轉出處理,具體步驟如下: 1.根據收到的專票,確定其中不能抵扣的部分。 2.在會計賬冊上開立一張專用發票未抵扣記賬憑證,填寫相關信息,并將該憑證記入當期的會計賬冊中。 3.將未抵扣的專票作為費用記入當期成本,同時將增值稅稅額予以扣除。
請問老師,招待費開了專票,那是不是發票綜合服務平臺抵扣勾選時選擇不抵扣,賬務處理時直接含稅金額做費用就好了???
老師,外貿企業,無內銷業務,除用于退稅的進項發票外,其他的運費發票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費或者運費的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進項,然后做進項轉出呢?
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報做進項轉出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務處理是直接稅額并入管理費用做賬,還是一樣要做進項,然后做進項轉出的步驟
業務招待費取得專票,可以直接在電子稅務局做不抵扣勾選,然后賬務上直接價稅合計做費用嗎?
老師您好,我是一般納稅人,因收到業務招待費專票,在平臺上已選擇不抵扣勾選,還需要進行賬務處理嗎?還是直接當普票價稅合計入費用
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫