你好,是的,沒有辦法的。對(duì)方實(shí)際就是沒有做賬,是不是也沒有出報(bào)表?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師:有一個(gè)公司的會(huì)計(jì)交來他們的帳冊(cè)和資產(chǎn)負(fù)債表,資 產(chǎn)負(fù)債表上有100多萬的現(xiàn)金,貸方是實(shí)收資本,但是實(shí)際上股東還沒有出繳注冊(cè)資金,所以我想沖他的現(xiàn)金和實(shí)收資金,但是我翻了他這幾年的帳,沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實(shí)收資本的,這樣的話又沒辦法沖,所以他壓根做出來的帳都是亂的,他資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨和明細(xì)帳上的存貨也不一至,這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當(dāng)期初數(shù)據(jù)入嗎?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?,F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
郭老師,我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會(huì)計(jì)。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
想問一個(gè)問題 就是我們有一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,里面的數(shù)字不是那么準(zhǔn)確,可能是前任會(huì)計(jì)編了一些(內(nèi)賬沒做),外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準(zhǔn)確。現(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字編科目余額表,這種要咋辦啊?我感覺那些發(fā)生額明細(xì)都沒法編,而且也不是事實(shí),他們之前是提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)在別人要提供科目余額表了。科目余額表沒法下手啊
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
我們公司是個(gè)物業(yè)公司,對(duì)方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項(xiàng)目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
請(qǐng)教下,年終獎(jiǎng)24.12月計(jì)提的100000,25年1月支付的100000,匯算清繳可以直接扣除在24年嗎,不用填表調(diào)賬?
老師,如果是個(gè)體工商戶開運(yùn)輸發(fā)票,稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)?
全面收入繳納印花稅,稅率是萬分五?減半征收嗎?
有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人一次性收取全年管理費(fèi)怎么確認(rèn)收入,分期確定嗎?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒有給發(fā)票,但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,個(gè)體戶有什么政策優(yōu)惠?平時(shí)需要申報(bào)納稅什么嗎?個(gè)體戶稅務(wù)這邊是怎么弄的.
老師,我們公司等于那種二房東,租了其他公司的房子,先付了房租。是計(jì)入成本里面嗎?
請(qǐng)問貸款過期沒還產(chǎn)生了罰息,入什么科目啊
第一家財(cái)務(wù)公司應(yīng)該是有做賬的 去年的賬了 然后今年七月份就給另外一個(gè)會(huì)計(jì)做 那個(gè)會(huì)計(jì)沒做賬師姐疊加的
那要沒有做賬就不好辦了,咱們要想處理那就接著原來那個(gè)賬往下做,沒有的咱補(bǔ)上。
可以根據(jù)上個(gè)季度七月份申報(bào)的季報(bào)期末數(shù)據(jù)填到期初數(shù)據(jù)嗎?
如果你能取到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)可以。
七月份的報(bào)表數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確嗎?
這個(gè)需要您去核實(shí)的,具體準(zhǔn)確不?老師也不清楚。