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企業購買商品贈送客戶如何進行賬務處理

2023-10-09 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-09 13:04

你好,咱發票是怎樣開具的?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 13:07

就是我們公司進口一批貨100元,由于金額少,沒有繳納關稅和進口增值稅的,現在我們把這批100元的貨免費贈送給國內A公司,現在要怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 13:11

沒有開在同一張發票上,這種情況就和正常銷售一樣的分錄進行賬務處理,借營業外支出,貸主營業務收入應交稅費。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 13:13

沒有開在同一張發票上這個是什么意思,我們免費贈送給客戶,沒有開發票???請老師寫成帶有數字的分錄可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 13:16

贈送的可以開在銷售商品同一張發票上,然后贈送的單獨增加一行負數。這樣就按照發票來確認收入。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 15:34

我們沒有開發票,請老師寫成帶有數字的分錄可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:38

那你市場正常銷售價是多少???因為我不清楚,所以這個數據寫不準確,你補充一下你市場正常銷售價格多少?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 15:39

我們也不知道市場價是多少啊 這怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:47

你看一下同行的多少錢,因為涉及到具體金額嘛,讓不然寫不了。或者我給你寫上分錄,然后我告訴你那個金額怎樣取數可以嗎?然后后面你去問具體價格就行了。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 15:57

那么我們不能用我們采購進口的100元做嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:07

你采購的100是屬于進價啊,然后咱部的正常銷售過臺的加上利潤對外銷售嗎?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 16:09

那么沒有其他辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:16

要是沒有同行業的價格,那就要自己組成價格了。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 16:53

同行也沒有,難道就沒有其他辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:56

沒有同行的可以組成計稅價格。,我這個前面回復了,你看了嗎?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 16:58

成計稅價格的分錄該怎么做呢???請老師寫成帶有數字的分錄可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:00

組成計稅價格=成本×(1%2B成本利潤率) 假設這個計算出來是 130元 這樣分錄 借 營業外支出? 130 貸 收入 130/1.13 應交稅費? 100/1.13*13%

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 17:02

外購的商品免費贈送,也要確認收入嗎?不是說外購的免費贈送只是視同銷售,不確認收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:06

對 忘記前面前提了 這樣這樣寫?? 組成計稅價格=成本×(1%2B成本利潤率) 假設這個計算出來是 130元 這樣分錄 借 營業外支出? 貸方合計金額 ?貸 庫存商品100? 應交稅費? 130/1.13*13%

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你好,咱發票是怎樣開具的?
2023-10-09
在發票里邊開贈送的手機和電腦,不然就要視同銷售
2023-09-14
1、企業購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業務招待費 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。
2024-02-18
同學你好 進項可以抵扣的 贈送了視同銷售就行了
2021-04-02
同學你好 計入銷售費用 外賬做 借銀行2萬 借銷售費用200 貸主營業務收入%2B銷項20200 內賬做 借銀行2萬 貸主營業務收入2萬
2021-03-18
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