你好,咱發票是怎樣開具的?
老師,購進贈品如何入庫,借:庫存商品(贈品),贈送給客戶時,借:營業費用(贈品),貸什么?內賬
購買關聯方企業的商品,如何進行賬務處理?
贈送客戶的商品,比如買滿2萬元的商品贈送100元的商品怎么做賬?內賬如何處理?外賬又如何處理?
購買的定制公司logo的產品用來贈送客戶,招待客戶,如何賬務處理?
企業購買手機電腦贈送客戶如何賬務處理?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現在5月份申報個稅和工會經費用的工資是不是3月份的應發工資總額
您好老師,養老保險調低基數了,社保局退了個人繳納的養老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
就是我們公司進口一批貨100元,由于金額少,沒有繳納關稅和進口增值稅的,現在我們把這批100元的貨免費贈送給國內A公司,現在要怎么做賬務處理呢
沒有開在同一張發票上,這種情況就和正常銷售一樣的分錄進行賬務處理,借營業外支出,貸主營業務收入應交稅費。
沒有開在同一張發票上這個是什么意思,我們免費贈送給客戶,沒有開發票???請老師寫成帶有數字的分錄可以嗎?謝謝了
贈送的可以開在銷售商品同一張發票上,然后贈送的單獨增加一行負數。這樣就按照發票來確認收入。
我們沒有開發票,請老師寫成帶有數字的分錄可以嗎?謝謝了
那你市場正常銷售價是多少???因為我不清楚,所以這個數據寫不準確,你補充一下你市場正常銷售價格多少?
我們也不知道市場價是多少啊 這怎么辦呢
你看一下同行的多少錢,因為涉及到具體金額嘛,讓不然寫不了。或者我給你寫上分錄,然后我告訴你那個金額怎樣取數可以嗎?然后后面你去問具體價格就行了。
那么我們不能用我們采購進口的100元做嗎
你采購的100是屬于進價啊,然后咱部的正常銷售過臺的加上利潤對外銷售嗎?
那么沒有其他辦法了嗎
要是沒有同行業的價格,那就要自己組成價格了。
同行也沒有,難道就沒有其他辦法了嗎
沒有同行的可以組成計稅價格。,我這個前面回復了,你看了嗎?
成計稅價格的分錄該怎么做呢???請老師寫成帶有數字的分錄可以嗎?謝謝了
組成計稅價格=成本×(1%2B成本利潤率) 假設這個計算出來是 130元 這樣分錄 借 營業外支出? 130 貸 收入 130/1.13 應交稅費? 100/1.13*13%
外購的商品免費贈送,也要確認收入嗎?不是說外購的免費贈送只是視同銷售,不確認收入嗎?
對 忘記前面前提了 這樣這樣寫?? 組成計稅價格=成本×(1%2B成本利潤率) 假設這個計算出來是 130元 這樣分錄 借 營業外支出? 貸方合計金額 ?貸 庫存商品100? 應交稅費? 130/1.13*13%