你好,后期再直接打回來的
我公司之前為借調來的人交了社保,當時我是這樣記賬的。借管理費用貸應付職工薪酬讓轉賬的時候是借應付職工薪酬貸銀行存款,然后現在他們之前的公司承擔這部分單位部分的社保,我收到這筆錢應該咋記賬,咋沖呢
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當時是實繳制,公司當時注冊的時候打進去550萬,幫我們注冊的財務公司過后又幫我們轉出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
老師,有一個小規模食用菌A有限公司,個人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬,然后A公戶對公轉賬給另一公司50萬并收到B公司的50發票,有合同,都 是采購一些黃沙水泥,鋼材建設廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個人打進來,再對公轉給不同的公司采購材料) 我的問題是: 1.收到個人打進來的款,借:銀行存款 50萬 貸方是什么呢? 2.對公轉賬采購鋼材建廠房: 借:工程物資50萬 貸:應付賬款-B/C/D公司 50萬 借:應付賬款-B/C/D公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 所有材料采購完, 借:在建工程50萬 貸:工程物資50萬 完工之后:借:固定資產-廠房50萬 貸:在建工程50萬 這個思路對嗎老師?(實際所有流水走完,我們收到的個人款和采購材料款遠超50萬,大概1400多萬)
乙公司提現10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,我們兩家公司,同時注冊的,是同一個法人,有一個公司正常有業務了,另一個公司到現在一直沒有業務,銀行流水也是一直為0。然后今天有兩筆錢應該打進這個銀行,但是因為快一年沒有流水所以賬戶異常,得去銀行解決,這期間這兩筆錢就打進了有流水的那個公司賬戶。這個的話,怎么做賬?可以借銀行貸其他應付款么?然后賬戶異常解除后,這個公司打錢過去后再記借其他應付貸銀行?
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?