學員朋友您好,你好,不 要的,這種情況 不要的,進項不予抵扣就可以
企業購買水果送給自己的客戶,增值稅上要視同銷售嗎
購買的東西在贈送給客戶要視同銷售嘛?
老師 ,將自產、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業務招待費不抵扣增值稅呢
單位購買手表、奢飾品送客戶?分錄怎么寫?需要視同銷售,繳納增值的?
單位購買的東西送給客戶,我們需要視同銷售繳納增值稅?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師您看增值稅這個第八條
這種的進項和銷項是一致的,因為你的銷項基數是一樣的,所以還是相當于沒有抵扣進項是一樣
這種就是進項正常抵扣、然后開具增值稅銷售發票
可以開票,沒有開票也正常申報