同學你好,10月確認了收入和銷項,進項發(fā)票可以正常抵扣的
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學賬務處理 借 :原材料 應交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務,都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進來的進項發(fā)票應該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
老師,您好!我們是一般納稅人,我們公司在2022年年底買了一間新廠房,在2023年5月拿到了買房的進項發(fā)票,因為我們現(xiàn)在還幾乎沒有什么收入,所以這個買廠房的發(fā)票一直沒有勾選。而在2023年11月我們補交了契稅和印花稅,請問一下這個契稅和印花稅該如何入賬
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發(fā)出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業(yè)務),是這樣做賬嗎?借:主營業(yè)務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農(nóng)業(yè)局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉(zhuǎn)給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經(jīng)交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發(fā)票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業(yè)滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調(diào)把數(shù)值調(diào)低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達到30%就可以股東分紅?
好的,老師,那剩余的那些未抵扣的進項發(fā)票怎么處理呢?放在哪里等下個月在勾選抵扣嗎?那下個月這些票怎么做賬呢?之前這些發(fā)票都是沒有入賬的。
可以下個月抵扣的哈,正常入成本抵扣進項就可以了
老師,請問是這樣的嗎?比如9月份我勾選了10萬的采購進項發(fā)票,原本我應該:借庫存商品 應交稅費_應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款,但是這筆應付賬款之前已經(jīng)支付過了,但是這家公司之前沒有做過賬,那9月份的話,我再勾選的話,這筆賬應該怎么做呢?
把應付賬款改成銀行存款就可以了
那這個月不是增加了庫存商品和減少了銀行存款嗎?但實際上并沒有增加庫存和減少銀行存款呀?
但是你不是說你之前沒做賬嗎?你之前庫存增加,銀行減少都沒有賬呢
老師,我懂你的意思了,但是還有一個問題喲,如果我做了銀行存款的減少,那這個月的銀行存款余額就少了一筆錢,科目余額表也兩邊不平衡了!那這個應該怎么辦呢?
那你之前月份實際支付的時候不是沒做賬嗎?你是咋平的呢
我是9月底才入職的,之前的不是我做的呢
嗯嗯,我意思是這部分之前沒入賬的話銀行應該也沒平啊,如果是平的應該是之前計提過銀行存款,你可以查看一下賬面數(shù)據(jù)