1%的不含稅銷售額乘以2%
小規(guī)模納稅人申報表,減免明細(xì)表中,本期發(fā)生額和本期實際抵扣稅額分別填寫什么數(shù)字?
老師、小規(guī)模填寫減免稅報表、本期開票201056,本期發(fā)生額怎么填啊、然后是實際抵減稅額
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
小規(guī)模減免稅填報表 減稅項目本期發(fā)生額和本期實際抵減嗯本期應(yīng)抵減 期末余額怎么填寫
老師,請問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報明細(xì)表期初,發(fā)生額,本期實際抵減的稅額怎么填寫?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
例我本期不含稅銷售額100萬,減免稅申報表本期發(fā)生額填寫2萬,本期實際抵減稅額2萬對嗎
老師舉例說明一下這個減免稅申報表咋填的唄,例如,我不含稅銷售100萬
這個是我第三季度不含稅銷售額
不金額是100萬,按照100萬乘以2%填寫本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
銷售金額100萬,我這個表格填的對嗎
你好,這個正確的,對的,是的,可以的
好的,謝謝老師
不用客氣 節(jié)日快樂
不好意思,老師我在問一個問題
應(yīng)納稅減征額和你減免明細(xì)表里面填寫的一樣,2萬。
這個主表本期應(yīng)納稅減征額是填完減免稅申報表帶出來的數(shù)字還是我手工填減去的,我這個數(shù)字沒有帶出來,是我手動填進(jìn)去的
手動填寫,手動填寫,手動填寫的。