需要他去稅局代開發票才能抵扣
老師,1、我公司購入農民農產品的會計分錄怎么做?2、減免的9%的增值稅要不要做減免稅款分錄處理?3、銷售農產品和計提成本時的會計分錄和稅額是多少?比如總的購入農產品金額為108000元,銷售農產品的金額為139000元,公司為一般納稅人。謝謝老師!
老師請問:我們公司是一家制造生物制品的公司,購進了農產品用于生產用,一般納稅人給我們公司開具了一張免稅農產品的發票請問我們公司可以計算抵扣增值稅進項嗎?
老師請問關于我公司為一般納稅人從農戶手里購入的農副產品,我們賣出開的發票是幾個點,如何抵扣增值稅?
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農產品可以抵扣進項稅額嘛?
我們是一般納稅人,購進水產品怎么抵扣?我們是在農夫手里購進的水產品,農夫手里購進對方需要提供什么,我們才能抵扣呢。還是直接填表或者開票的時候就有所不同?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
農民去稅務局代開的發票,有專票或者普票的要求嗎?
只能代開普票的哈
除了這個發票,我還需要拿別的什么憑證嗎?
不需要的了,憑發票做賬抵扣就是,當然有稱重或者收購的單據支持更好
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。