借銀行存款 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤,小企業(yè)會計準則做賬的。
老師我們21年補繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬多并、補了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
老師,我們21年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳納的企業(yè)所得稅稅款怎么做賬?
退回21年匯算清繳企業(yè)所得稅怎么做賬
老師,繳納21年匯算清繳企業(yè)所得稅,怎么寫分錄
你好,21年所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅延緩,當時沒有計提,23年2月繳納了,現(xiàn)在如何做賬啊
廣告費可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費,分錄怎么做,對方要開研發(fā)費的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網(wǎng)址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說。