在具體的什么問題。
郭老師您好!昨天問題次數(shù)受限制了,有空麻煩幫回答下問題
郭老師您好!麻煩有空回答下問題,昨天問的問題還沒解決
郭老師您好!有空麻煩回答下問題
郭老師您好!有空麻煩回答下問題
郭老師您好!有空麻煩回答下問題
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業(yè)務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質(zhì)簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費業(yè)主也沒有要求開發(fā)票,請問這一次性收取的物業(yè)費的增值稅怎么確認
老師,服務行業(yè)把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業(yè)務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個人開發(fā)票可以開正式發(fā)票嗎?13%專票
郭老師您好!我昨天問你的,麻麻幫我看下怎么開電子發(fā)票,施工費和普票費怎么算進進貨里面去?
你好,你這是包工包料工程的嗎?
郭老師您好!對,有一些有進貨票,有些沒有,這個應該怎么開普票呢,我們是小規(guī)模納稅人的。
我們單位是建筑企業(yè)嘛,但是從你這個提供的來看,他又像是買來提供的安裝。
買來再安裝出去的這種應該開具體的產(chǎn)品,就是你列的這些明細,所有的明細都單獨開。
不是建筑的,是買回來銷售包安裝的,應該怎么開?施工費和普票費又怎么開?
你好,第一種開上面的明細,所有的都需要開出來。第二種明細加上建筑服務*安裝費
郭老師您好!增送的要開嗎?好多沒進貨票的也要開嗎?
贈送的你可以開折扣,在發(fā)票體現(xiàn)折扣,按照折扣之后再確認收入,贈送的就不用視同銷售了。
實際有購入嗎?實際有購入的需要開留存好實際購入的證明,證明不是虛開。
郭老師您好!很多明細都沒有進貨票,能開一個道閘系統(tǒng)器材嗎?這樣包含所有了,增送的也沒進貨票
你這樣的話太籠統(tǒng),你給他開普票嗎?開普票的話,你再給他補上一個清單,自己手寫。
郭老師您好!平時都是這么做的,自從用稅控盤開紙質(zhì)普票發(fā)票好幾年了,普票里面的名稱都是寫大概的名稱,打印出來發(fā)票跟剛才我發(fā)給你的明細表一起交給客戶。現(xiàn)在我想也是開龍統(tǒng)名稱,加電子表格打印出來的明細表一起給客戶,不知道這樣行不行
可以的,可以這么做的。
郭老師您好!那施工費和普票費是開在一起是開建筑服務安裝費是嗎?
你好是的是是是是是
郭老師您好!普票里面的名稱都是寫大概的名稱,打印出來普通發(fā)票跟剛才我發(fā)給你的明細表一起交給客戶。這樣是合規(guī)的嗎?還是進貨什么,開銷售普票每項都要打在普票上面才算合規(guī)?
你好第一種可以啊 普票 自己做清單可以
那我今天發(fā)給你的明細表,我就在電子稅務局里面開普票單閘器材加金額,監(jiān)控器材加金額,建筑服務安裝費加金額這三項打印出來
可以的,可以的,可以的。