同學(xué)您好,如果您紅沖了,相當(dāng)于您減少了本年的收入和利潤,那么您今年交的稅就減少了,所以對方說的有有道理。相當(dāng)于您把今年應(yīng)該交的所得稅,在去年先給稅務(wù)局叫過去了。但是從資金價(jià)值的角度,也不完全對,因?yàn)榧僭O(shè)這6000元,放銀行,會產(chǎn)生利息,您企業(yè)損失了這部分的利息
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺,然后那個(gè)平臺我們訂機(jī)票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?,好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺,然后那個(gè)平臺我們訂機(jī)票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?,好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
老師早上好,我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費(fèi)192000元,、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時(shí)候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。然后這個(gè)發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對不對呢
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
好的,老師,包工頭提供人員工資表,那很多人員的情況下我們申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)超過30人了要挨交殘保金,我們收他3.5的稅金,這個(gè)殘保金他要額外承擔(dān)嗎
你不是已經(jīng)收了對方一部分金額了,那么您損失的只是您付出的殘保-收對方的錢
一個(gè)項(xiàng)目可能就做半年左右,在不滿一年的情況下怎么收對方的殘保金,而且殘保金是整體算的,公司還做別的項(xiàng)目,這樣收多少比例?
同學(xué)您好,殘保金各地收取的時(shí)候,算法都不太一樣,很多地方是核定的 按照平均人數(shù)×一個(gè)金額,有些地方干脆就是協(xié)商的,真正用公式法算的反而很少
我們是按平均人數(shù)*工資總額再*稅率,沒有錄入殘疾人,老師,回到第一個(gè)問題,之前開票未回款的問題,我們之前按開票總額扣了包工頭管理費(fèi)和稅金,那現(xiàn)在紅沖發(fā)票我們相對應(yīng)的也要退沖紅部分的稅金和管理費(fèi)給包工頭嗎?
同學(xué)您好,這就是雙方協(xié)商的事了,您要退也合理,要是退一部分也合理,這些都是領(lǐng)導(dǎo)的事了,對于咱們會計(jì)來說,沒有決定權(quán)。