你好,學員,這個因為你們是建議征稅,不能抵扣的 所以不勾選的
老師,請問一下,通行費電子發票,認證平臺有顯示清單,是普通發票,為什么可以做進項?需要區分公司車和私家車的區別嗎? 為什么私家車通行費過路票不能做進項?私家車的過路票,是平時的收取的高速公路小票。
老師您 好,想請教一下,收到員工報銷的通行費,是屬于增值稅電子普通發票,這種發票做賬時,是可以抵扣進項稅的是嗎,要是可以抵扣進項的話,怎么認證這張發票呀,我進發票勾選平臺里面,查到不到這張發票的
老師,今天我認證專票時,發現平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發票和抵扣聯都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認證,把其他認證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務上也不用處理?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦???2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
我們公司是一般納稅人平時開研發服務費是6%稅率,這次遇到國企業主 讓我開免稅普通發票。需要科技廳認證才能開免稅的發票,有老師知道什么意思嗎?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用???
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?
那如果以后有機會開9個點的發票再勾選是嗎
是的,學員,是這樣的,留底
好的謝謝
不客氣,學員,祝你工作順利