你好,第一列第一行和第三行30萬 提供服務,這個具體的是什么業務的。
2020年3季度,大連某小規模納稅人銷售貨物取得不含稅收入20萬元,出租倉庫不含稅收入12萬元,均開具普通發票,請問該公司3季度需要繳納多少增值稅?
2020年3季度,大連某小規模納稅人銷售貨物取得不含稅收入20萬元,出租倉庫不含稅收入12萬元,均開具普通發票,請問該公司3季度需要繳納多少增值稅?
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。(2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。(3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。(4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。(5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。(2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。(3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。(4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。(5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。(6)本月發生進項稅額合計3萬元;發生非正常損失柴油1萬元。計算本月應納稅額并寫出計算過程
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。(2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。(3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。(4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。(5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。(6)本月發生進項稅額合計3萬元;發生非正常損失柴油1萬元。計算本月應納的增值稅額。
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額30×2%