在注銷稅務(wù)登記之前,需要進(jìn)行一系列的準(zhǔn)備工作。根據(jù)您的描述,您已經(jīng)完成了清理賬面。接下來,您需要進(jìn)行的是以下步驟: 1.清稅:您需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,了解注銷前置事項(xiàng)辦理套餐的具體流程和要求。在這個(gè)過程中,您需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅。具體來說,您需要申報(bào)7月、8月和9月的增值稅以及2023年1月至9月的企業(yè)所得稅。這些申報(bào)通常需要在稅務(wù)局的網(wǎng)站上完成,您需要了解具體的操作流程和要求。 2.注銷稅務(wù)登記:一旦您完成了清稅工作,您可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局提交注銷稅務(wù)登記申請。在提交申請之前,您需要準(zhǔn)備好所有必要的文件和材料,例如稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表等。 3.清理其他事項(xiàng):在注銷稅務(wù)登記之前,您還需要處理其他一些事項(xiàng),例如關(guān)閉銀行賬戶、清理債權(quán)債務(wù)等。這些事項(xiàng)可能會(huì)涉及到其他的政府部門或者機(jī)構(gòu),您需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
請問老師,企業(yè)2023年9月下旬要做稅務(wù)注銷,請問注銷前財(cái)務(wù)已經(jīng)把賬面清理的差不多了。要把剩下的注銷事項(xiàng)交給我,我原來沒有辦理過。請問我都要干些啥:首先是清稅,清稅是在【注銷前置事項(xiàng)辦理套餐】里進(jìn)行對吧:把7 8 9月第三季度的增值稅申報(bào)了,再把2023.1-9月的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)了。是不是就這兩項(xiàng)呢?
請問老師,企業(yè)2023年9月下旬辦理稅務(wù)注銷,請問7-9月的第三季度的企業(yè)所得稅、1-9月企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)、第9月的增值稅申報(bào),是按照下面提示的步驟完成嗎?第四步:登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【注銷前置事項(xiàng)辦理套餐】菜單,進(jìn)入注銷登記引導(dǎo)頁; 第五步:點(diǎn)擊【注銷預(yù)檢】按鈕可對未辦結(jié)事項(xiàng)進(jìn)行展示,處理完未辦結(jié)事項(xiàng)后,再辦理注銷登記。
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎