你好,你這個其他管理費用就是管理費是吧如果是的話可以
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復記了一次借:管理費用貸:庫存現金 12月我發現了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現金(紅字)補更借:其他應付款 貸:庫存現金 但是我的管理費用明細表出來就是負數 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應收款,貸銀行存款,我寫了收據現金,借庫存現金,貸其他應收款,付電費,借管理費用,貸庫存現金,分錄對嗎
老師你好,我把一筆費用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費用,貸:庫存現金。 然后那個人把錢轉給我了,我調賬的分錄應該是借:其他管理費用—負數,貸:其他應收款—借方 ,然后我收款到庫存現金了,就是借:庫存現金,貸:其他應收款—貸方,對不老師?
老師您好,我做內賬,電費我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費,先掛賬后支付,是借:管理費用—電費 應交稅費 其他應收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費的時候就是,借:庫存現金,貸:其他應收款 這部分我還沖減管理費用嗎?
個體戶對公賬大額取現
老師,您好,我公司25年1月補退了24年的社保,公司和個人的分錄怎么處理呢?
該員工在兩個公司就職,其中一個公司不發工資個稅申報還是不給他申報? 如果兩個公司都給申報的話,會出現扣稅重復申報提醒 這種情況下需要怎么做? 讓他自己在自然人扣繳端選一個作為扣繳義務人嗎?
其他應收款老師看下錯在哪里了?
水產零售行業,成本票進來是按單品進來,銷售按隨機組裝禮盒出售,存貨核算是否可以按毛利率法折算金額?
老師,請問,轉賬到公司賬戶上,備注投資款,就要交印花稅嗎
老師,工地上購買的電箱用于施工,計入什么科目呢?
老師您好,前面三年的增值稅稅負大概在千分之2.26,那我控制在千分之2 .2到2.5之間可以嗎
一一般公司借的貸款,他有本金跟利息,他的分錄應該怎么做?
報個稅時,人員信息采集,是否扣除費用,在哪個位置?謝謝
是管理費用的
是的,可以這么做的。