您好,這個就跟他說,不是一年度的補助事項,所以要按照期間分攤的
老師,小規模企業(不是房地產企業)建造廠房,已完工,發生以下業務,我這樣做會計分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎設施配套費,做會計分錄:借:固定資產 貸:銀行存款。然后每個月攤銷這個費用。2、政府又以企業發展資金的名義把配套費返還給企業了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據固定資產年限每個月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業外收入 。
老師,請問以前年度,在分攤遞延收益時,分攤多了,怎么反沖,之前的分錄是 借:遞延收益 貸:營業外收入。我現在想要反沖,是直接通過紅字還是通過以前年度損益調整科目啊?但是好像聽說小企業會計準則都不用這個科目的,求解答,謝謝。
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產時, 借:固定資產, 貸:銀行存款。 固定資產每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業外收入。
請問老師:政府給了企業一個與資產相關的財政補助500萬,企業全額計入遞延收益,然后每年攤銷至其他收益。今年突然發現其中60萬,應該給了企業的職工。那我們應該做的分錄是 借:遞延收益 貸:銀行存款 貸:應交稅費—個稅 還是應該 借:其他收益 貸:銀行存款 貸:應交稅費—個稅
甲14年10月發貨給乙,商品售價500,成本400,增值稅56,合同約定由甲負責安裝,且此安裝工作是商品銷售的關鍵組成部分。截止14年年末此安裝工作尚未完成,甲做了如下賬務處理, 借,銀行存款565 貸,主營業務收入500, 應交稅費-應交增值稅銷項稅額65 借,主營業務成本400 貸,庫存商品400 甲公司應如何進行調整? 借,以前年度損益調整-營業收入500 貸,合同負債500 借,發出商品400 貸,以前年度損益調整-營業成本400 借,遞延所得稅資產25 貸,以前年度損益調整25 借,利潤分配-未分配利潤75 貸,以前年度損益調整75 借,盈余公積-法定盈余公積7.5 貸,利潤分配-未分配利潤7.5 老師,年報差錯日后調,為什么合同負債500沒確認遞延所得稅資產呢,發出商品需要確認遞延所得稅嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?