您好,期限的話就是一年一次,1月1日到12月31,
您好 老師 請問 如果一般納稅人企業 在2018年時買進一臺二手車做為公司固定資產(普票 沒有進項抵扣) 期間計提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產清理進行會計處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報表進行申報 應該填寫那個欄次里嗎??稅率應該是多少呢?
老師們!您好!請問一下小規模納稅人按季度零申報的沒有正常經營的企業,印花稅稅要零申報嗎? 如果申報的話納稅期限以及稅款所屬期起/止怎么填寫
老師,我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統技術維護費,可憑技術維護服務單位開具的發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
老師您好,請問車船稅稅源采集中,填寫車輛稅源明細信息時,申報期限、繳款期限、納稅期限如何填寫?蟹蟹
您好,老師,請問車船稅申報的時候,保險日期是2023.10-2024.9,但是電子稅務申報所屬期的時候,只能填寫所屬期2023.01-2023.12,請問老師這個是如何處理的,謝謝。
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理