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老師,我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統技術維護費,可憑技術維護服務單位開具的發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作

2022-11-17 16:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 16:07

同學,你好,直接填在申報表四里面

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同學,你好,直接填在申報表四里面
2022-11-17
您好,對的,這個是寫的2127.02的這個
2023-07-12
您好,你們取得的稅控服務費發票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
你好,你之前填寫過嗎?如果沒有的話,在這里面填寫本期發生額和實際抵扣金額,然后主表應納稅減征額也是填寫實際抵扣金額的這一個。
2023-04-17
你好,預交增值稅,可以抵減當期稅額。但是當期抵減不完的,可以下期抵減。但是不能出現負數,超額抵減,申請退稅
2024-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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