你好,這個先計提,次年交哈。在電子稅局的,已申報查詢
請問,在電子稅務局,申報2019年殘疾人就業保障金申報表,里面填寫”上年在職職工工資總額”在哪里取數?在”管理費用-工資”2019年累計發生額,這里取數?對嗎?
電子稅務局里面“我的待辦”里面的工會經費、殘疾人就業保障金、印花稅,以前的會計都沒有報過,她跟我說不用報,這些真的可以不用報沒事嗎?
老師好,想請問一下交工會經費怎么做分錄,必須從應付職工薪酬過一次嗎?還有殘保金不計提可以嗎?直接進管理費用?謝謝
老師您好,請問用現金繳納的印花稅分錄做借管理費用印花稅,貸現金可以嗎,還用先計提嗎,申報的時候我還用在電子稅務局里申報嗎
殘保金22年末計提了,今年發布了繼續免征,我能不能直接做一筆負數分錄 計提時:借:管理費用 10000 貸:其它應付款10000 現在我這樣做可以嗎? 借:管理費用-10000貸:其它應付款-10000
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
現在報的是去年的
去年沒計提
那就直接做在今年的費用就是了