之前有做備用金支出嗎
老師,你好,我想問一下目前我們公司有200多萬進(jìn)項稅,每個月開出的票就是十幾萬,我來這個公司6個月了,外賬阿姨每個月都是按票做稅的,沒有做無票收入,請問這樣子做賬可以嘛
老師:你好!請問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
老師,請問公司食堂買菜的費(fèi)用,只有手寫的單據(jù),一個月大概也有幾千塊錢,這樣的不需要去稅務(wù)局代開免稅的發(fā)票,稅務(wù)做賬時也是可以的吧?
老師你好,請問之前公司沒有做預(yù)支食堂的菜錢,這個月開始做賬,但是上個月買菜阿姨的手上還有余額一百多,這個怎么做賬?
老師,咨詢一下,公司請的阿姨做飯,月初從公司預(yù)支費(fèi)用,然后自己買菜做飯。公司規(guī)定是:每人吃飯從工資中扣除500元/月/人,公司補(bǔ)貼200元/月/人。阿姨當(dāng)月預(yù)支一部分費(fèi)用,下月初支付剩余費(fèi)用。實際發(fā)生的費(fèi)用與支付給阿姨的費(fèi)用之間的差額是阿姨的工資。這個怎么做分錄呢?
老師,四月份給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應(yīng)付款-法人和其他應(yīng)收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業(yè)外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機(jī)器人6.8萬作為項目備用機(jī),這個 進(jìn)項可以正常抵扣的了?機(jī)器在自己公司入賬固定資產(chǎn)?每月折舊?
比如我A產(chǎn)品進(jìn)價600,B產(chǎn)品進(jìn)價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產(chǎn)品各自占的金額是多少呀
25題問的是應(yīng)計提的存貨疊加準(zhǔn)備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發(fā)現(xiàn)問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
老師您好固定資產(chǎn)原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
之前有做預(yù)支款,但是沒有沖數(shù),這個月開始沖數(shù),但是金額只有這個月做的預(yù)支款可以沖,實際上個月還有余額一百多。
這個算是余額之前借的款項,減掉這100多的余額,按這個沖銷。
但是要怎么記賬?怎么做會計科目?
例如之前借備用金100塊錢。做分錄應(yīng)該是 借其他應(yīng)收款100貸銀行100 沖銷分錄余額有10塊。 就借費(fèi)用90,貸其他應(yīng)收款。90