同學,你好 你付錢,讓對方給你寫個收據
老師:你好!請問公司食堂伙食費是月結的,上月做賬的時候借:管理費用-員工福利,貸:其它應付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個月我用現金支付伙食費借:其他應付款,貸:庫存現金,請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
老師,賬上沒錢,員工拿發票來報銷,我可以把費用能做在這個月嗎,如果這個月沒錢,在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費用 貸:其他應付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應付款 貸:銀行存款/現金是這樣嗎
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
老師好,請教一下,7月份的報銷費用,當時做的時候還沒有給他支付,分錄是借管理費用,貸其他應付款,那么我現在用現金支付支付給他,借其他應付款,貸庫存現金,那我的原始憑證用什么單據
老師,請問民辦幼兒園預收秋季學生的5個月伙食費,我平時記在其他應付款的,現在有預收我不知道怎么記賬憑證了。這個伙食費是專款專用的。
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
收款人是本公司的經理,因為上個月是他自己墊付的伙食費,所以沒有收據
同學,你好 那就把買菜的憑證復印一份
好的,謝謝!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!