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Q

你好老師,增值稅進項票做賬了,但是當月進項稅額不抵扣,如何做賬務處理,進項稅抵扣的時候如何做賬?

2023-09-01 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-01 21:23

 1、企業購入貨物取得發票,未抵扣進項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)     貸:銀行存款(或應付賬款)   2、抵扣進項稅時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 02:29

企業購進貨物取得進項發票,沒認證抵扣進項時,可否記成借:原材料/庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款/應付賬款?如果之前這樣記賬,如何更正?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 09:51

借:原材料/庫存商品? 應交稅費-應交增值稅-待認證稅費 貸:銀行存款/應付賬款

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 13:55

如果之前都企業購進貨物取得進項發票,沒認證抵扣進項時,已經記成借:原材料/庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款/應付賬款?像這種情況,后期需要調賬還是到認證抵扣時再更正?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 14:43

這種到認證時再更正就可以

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 14:44

到認證時,更正會計分錄如何寫?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 14:46

把前面那筆做負數,再做
借:原材料(或庫存商品)     應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)     貸:銀行存款(或應付賬款)   2、抵扣進項稅時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 14:47

意思是先把之前那筆紅沖掉,然后做筆正確分錄,是待認證進項稅額吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 14:51

是的,是的,這樣好些

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 1、企業購入貨物取得發票,未抵扣進項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)     貸:銀行存款(或應付賬款)   2、抵扣進項稅時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2023-09-01
你好1; 不抵扣的話; 是暫時不抵扣還是什么情況的?
2023-07-03
你好 借:原材料/庫存商品? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅---待抵扣進項稅額 貸:應付賬款/應付貨款 但是我自己是沒有入賬,等到下個月抵扣了再入賬的
2021-01-25
你好,這個比如借,原材料,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅貸,應付賬款。
2024-05-08
做了多少進項報多少,有時候是需要留一部分進項后期再抵扣,如果不做進賬上,就不要認證,放抽屜,下次再認證抵扣和入賬
2021-05-06
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