學(xué)員你好, 如果你公司是直接銷售可以抵扣9%
老師,我想問下,我們是一般納稅人,供貨商是小規(guī)模納稅人,拿回來的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票對方是免稅的,例如油米,我們可以按照9%抵扣嗎
老師我想問一下,農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模給開了3%的專票,我們一般納稅人可以按照9%抵扣進(jìn)項稅嗎
我想問下,我是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,對方必須放棄優(yōu)惠政策,開具3%的專票,我這邊才能按9%抵扣進(jìn)項稅嗎?對方開1%的話,我只能抵1%的進(jìn)項稅?
我想問下,我是一般納稅人,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,對方開1%的稅點,我可以按照9%來抵扣嗎
請問下 我是一般納稅人,取得對方開進(jìn)來的免稅農(nóng)產(chǎn)品藍(lán)莓的普通發(fā)票,它的進(jìn)項是可以抵扣的,按9個點進(jìn)行抵扣,它的會計分錄怎么入賬
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法題,謝謝啦
老師好!青島市企業(yè)捐贈和個人捐贈,稅收優(yōu)惠政策是怎樣的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么能調(diào)整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務(wù)報表,在24年做賬軟件年報財務(wù)報表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
怎么能夠證明他開的1%的我這邊可以按9%來抵扣
我需要他們給我提供一下什么憑證之類的嗎?我這邊可以做一下備案,然后方便后期的一些稅務(wù)稽查核對之類的
目前你如果取得的是1%的專票,不能按票面金額的9%抵扣。要想抵扣,小規(guī)模需放棄1%開3%專票。您得讓他重開發(fā)票
我需要讓他開3%的專票,然后品類是那種的農(nóng)產(chǎn)品的品類,然后我才可以按照9%抵扣,對吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的謝謝老師
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦