你好,對你報稅沒有影響的。
我們開給對方的發票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發票沖掉,在給他們開藍字發票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發現可以直接紅沖,就開具了紅字發票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發票,這個對公司有什么影響嗎?
我們是銷貨方,上個月給對方開了5張發票,對方已抵扣,這個月對方給我門開了一張紅字信息表,讓我們把5張開紅字發票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開出不?開5張還是開1張
老師你好就是我們是銷售方然后我們本月有一張發票已經提交紅字信息表但是紅字發票還沒有開出來,要等下月紅字發票才能開出來。這個對報稅有什么影響嗎?
老師您好!我有一張2022年的發票要開紅字,我是銷售方,對方已抵扣,紅字信息表已發過來了,我這邊開紅字的流程 能發我一下嗎
老師這個是什么意思呢 我們是購買方 去年開出了紅字信息表 銷售方就一直沒去確認開紅票 這個月他準備開紅票了 是不是我還需要重新開紅字信息表呢 另外這個紅字信息表 在他沒有開具發票的時候 我是否能把這個紅字信息表打印出來呢
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
那就是對本月的報稅金額會減掉這個紅沖的金額嗎。
不會的,你沒有開負數發票。
那下個月開出負數發票這個報稅的時候要怎么弄啊。
正數收入加上負數收入合計申報。
就是下個月的申報金額減去開的負數金額是嗎?
對的是的,對的是的,對的是的。
好的謝謝老師
那下個月做憑證的時候是不是就是要做一筆紅沖上月發票的這樣的一張憑證。
對的,是的,是這么做的。