是的,申報200元的增值稅就是。其他的暫時不抵扣
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
公司截止7月銷售額是8314773.6,繳納稅額110773.76,8月份開票金額2344931.72,進項稅額630343.41我想問一下需認證多少發票可以達到公司的稅負率呢,進項多可以不交增值稅嗎,麻煩詳細給回復一下
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿企業,8月進項專用發票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發票, 8月進項發票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發票抵扣嗎
@郭老師 按你的意思是跟稅負率都沒有關系了 銷項稅額-進項稅額 就是我要的增值稅 這個我知道 我就是怕交的增值稅少了 進項發票太多的話 我是可以不抵扣
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項金額200元,沒有進項票,那我可以正常按照200元的銷項金額申報增值稅吧?我有大額進項可以選擇先不認證可以嗎?就按銷項多少就交多少增值稅可以吧?
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好的謝謝!
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