你好,可以這么做的。
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,本月實(shí)現(xiàn)不含稅的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入40 000元;本月購(gòu)進(jìn)材料的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額2 000元,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額500元。計(jì)算:(1)本月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)本月應(yīng)繳納的增值稅額。(注:增值稅稅率13%)
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷(xiāo)專(zhuān)用發(fā)票抵扣嗎
某制造職場(chǎng)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的一,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,不含稅。增值稅為十三萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為2萬(wàn)元增值稅為0.18萬(wàn)元。二購(gòu)進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元含稅。三購(gòu)進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元含稅。四銷(xiāo)售產(chǎn)品一批開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額為300萬(wàn)元。已知該企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
四、計(jì)算題1.某小型商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購(gòu)進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款30000元;銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷(xiāo)售額40000元;購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物支付運(yùn)費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在當(dāng)月勾選確認(rèn)抵扣。求當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月購(gòu)置一辦公樓,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額1200萬(wàn)元,當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢(qián),這不是想交6月份的錢(qián)嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒(méi)法交是怎么回事
根據(jù)銷(xiāo)貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬(wàn)元,已存銀行
根據(jù)銷(xiāo)戶(hù)合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬(wàn)元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫(xiě)
老師,剛稅務(wù)局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進(jìn)項(xiàng)住宿費(fèi)發(fā)票,有問(wèn)題,開(kāi)發(fā)票的那家酒店出問(wèn)題了,讓我們進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)出,我們會(huì)被罰嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們到位19年的時(shí)候買(mǎi)了一批家具,但是我入帳是直接計(jì)入費(fèi)用的,現(xiàn)在要審計(jì)24年的帳目了,需要提供固定資產(chǎn)明細(xì),我要不要提供這一批家具的明細(xì)呢?我計(jì)入費(fèi)用是不是錯(cuò)誤的呢?
老師,我問(wèn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)郧翱梢粤阍蛘叩蛢r(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)F(xiàn)在稅務(wù)下發(fā)通知不可以這樣操作,要按照2014年67號(hào)文件第十三條操作,這個(gè)怎么辦,我們公司一直零申報(bào),也沒(méi)有業(yè)務(wù),處于虧損狀態(tài),股權(quán)不值錢(qián),這個(gè)怎么辦
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的工程造價(jià)軟件應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)這個(gè)金額有沒(méi)有什么規(guī)定呢,和營(yíng)業(yè)收入相比的話有沒(méi)有什么比例之類(lèi)的,
請(qǐng)問(wèn)一下契稅是要做到固定資產(chǎn)嗎
老師,我1月份只有一張進(jìn)銷(xiāo)專(zhuān)票,稅額是6584.56元,抵扣8月份這張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票還有剩余(6584.56-905.75=5678.81元),這剩余的怎么處理啊?
剩下的可以留底啊,留著以后抵扣。
就是可以認(rèn)證了,以后接著抵扣,好的
老師,我8月份這張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票還用認(rèn)證抵扣嗎
可以的可以的可以的。
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后,8月用不到,留著以后抵扣,沒(méi)有時(shí)間限制吧?
對(duì)的是的,沒(méi)有時(shí)間限制。