借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
老師您好,我們是小規模,6月開具的專票發票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發票,重新開具專票。 想問,如果對方已經抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現在申報增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發票已經勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的,賬務應該如何處理 他們是不是應該給我開紅字發票,然后在重新開一張正確的給我
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發票信息表,并發給供貨單位。他開具紅字發票再給我?我做賬把信息表和紅字發票放到一起做賬?這個信息表誰來開有要求規定嗎
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
我開了紅字申請表,那稅不是計進項轉出嗎?
你好,你單位是銷售方不是嗎?這個是購買方需要轉出。
那我在稅務申報是,我開的紅字申請不就是進項轉出嗎
你單位是銷售方,你不需要進項轉出,你寫銷售方申請。