對的,是的,報銷差旅費
請問,公司新注冊,沒有營業(yè)收入,產(chǎn)生的費用都是開辦期間的招待及差旅費,目前這些費用都計入了管理費用開辦費。請問在企業(yè)所得稅申報時候,這些開辦費需要記在營業(yè)成本中嗎?
老師好,公司是新注冊的,這段時間領導出差產(chǎn)生了差旅費-油費、過路費、住宿費,還有招待費,這些個都要記入開辦費嗎, 還有,老師,銀行轉(zhuǎn)賬給領導用途是差旅費呢還是報銷費用
1、領導出國,在國外機場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領導出國,在國內(nèi)機場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領導一人出國辦理簽證,250元/人,領導一共辦了3個人的,是不是只有領導自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領導出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師好,我公司員工出差的差旅費包含了過路費油費住宿費,這些都有發(fā)票,但是餐補每人每天50元,這個沒有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費用,不需要年底匯算清繳調(diào)增?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發(fā)票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調(diào)增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無發(fā)票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業(yè)所得年報申報的時候,資產(chǎn)折舊里面,關于這個固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調(diào)增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調(diào)整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發(fā)生的研發(fā)費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發(fā)費用有關聯(lián)嗎?
承兌貼現(xiàn)息應該放到現(xiàn)金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現(xiàn)在改為小規(guī)模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業(yè)是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?