您好 《增值稅納稅申報表》和《增值稅預繳稅款表》不是同一個表格 房地產企業預收房款,需要預繳增值稅款等等,并且需要填寫增值稅預繳稅款表,這個增值稅預繳稅款表,是在電子稅務局 有單獨的申報表
老師,建筑企業預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
我是房地產開發企業,上個月預收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產預征繳納稅款,本期發生額是不是要把本期預交的增值稅填進去?
老師,房產企業預售款預繳增值稅除了要填寫預繳表,增值稅申報表主表也要填嗎?
老師好,房地產企業開了預收房款349074元,需要預繳多少稅? 增值稅申報,表怎填?
老師 如果房企當月收到房款預收款,要預繳增值稅的話 是不是要先去做預繳增值稅申報,然后再去填寫 “增值稅及附加稅費申報表(適用于一般納稅人)”?
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
老師,表格的具體路徑,麻煩告知一下
進入電子稅務局 我要辦稅 稅費申報及繳納里面就有 地區不一樣 可能會有點差異 以當地為準
老師,房地產企業還會預繳企業所得稅,預繳企業所得稅,也要填單獨的申報表嗎?
企業所得稅預繳 正常填表就好了
那后期還會預繳土地增值稅,也是正常填表嗎?
土地增值稅也是正常填寫申報表
老師,是不是就是說地產企業,預繳的稅款,只有預繳增值稅,需要填寫單獨的預繳申報表,對嗎
是的 其他的正常申報表填寫