您好 設備不是研發支出 不加計扣除啊 一次性扣除就可以了
老師 固定資產一次性扣除的話 購進的設備 器具 單位價值不超500萬 不是可以一次性扣除嗎 這個設備和器具 必須是當年購買的當年才能享受這個政策嗎 當年不享受以后可以享受嗎
老師。針對這個政策,我想了解下的問題就是:比如我們購買了一臺新設備,價值500萬,按照這個政策,那我們是可以一次性扣除,對嗎?其次就是,后面又說了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設備是用來研發的,那我可不可以再運用加計扣除呢?
看到最新政策,單位購買價值不超過500萬的設備器具可以一次性扣除,那光伏電站是通過購買組件在進行施工和安裝,然后變成一個固定資產電站,可以一次性扣除嗎?可不可以享受呢?
老師,500萬以下固定資產一次性稅前扣除政策是到2023年12月31號的嗎?因為2022年購買的設備較多,可不可以一部分設備在2022年享受這個政策一部分放到2023年享受?
老師,我公司填制A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,享有(四)500萬元以下設備器具一次性扣除(11.1+11.2)里的兩項 1.高新技術企業2022年第四季度(10月-12月)購置單價500萬元以下設備器具一次性扣除,在A105000調減 同時 也在A107010又享受加計扣除、重復了一次呢,是否正確呢? 2.購置單價500萬元以下設備器具一次性扣除(不包含高新技術企業2022年第四季度購置)在A105000調減,是否正確呢?
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎