你好,學(xué)員,申報(bào)的時(shí)候日期寫4月份的,入職的,不然你們要交稅的
老師您好!我公司施工企業(yè),工地臨時(shí)用工12個(gè)人的工資按項(xiàng)目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月,6月。三個(gè)月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月,5月份的工資當(dāng)月沒有計(jì)提。都是在6月份統(tǒng)一計(jì)提,發(fā)放的,工資三個(gè)月分類分開做的。個(gè)人所得稅也是申報(bào)在6月份了,用工日期從3月1日開始到6月30日結(jié)束。那我計(jì)算殘保金人數(shù)的時(shí)候,這個(gè)人數(shù)是應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
六月份離職的員工,因?yàn)獒t(yī)保系統(tǒng)有問題4、5、6月份的醫(yī)保沒有扣繳,個(gè)人承擔(dān)的部分是266.4元,然后提前把他們這266.4元在工資中扣出來了,七月份工資表上應(yīng)發(fā)工資就是266.4,那申報(bào)七月份個(gè)稅的時(shí)候還需要申報(bào)他們的嗎?本期收入應(yīng)該填266.4嗎
老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無任何扣除項(xiàng)。7月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)繳納個(gè)稅是60元,請問8月份申報(bào)個(gè)稅工資8000元時(shí),是應(yīng)該繳納90元個(gè)稅?還是繳納230元個(gè)稅?列如8月份申報(bào)時(shí)工資總額累計(jì)收入是40000元,減除費(fèi)用35000元,累計(jì)應(yīng)納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老師 請問一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來計(jì)算扣除的,但是5--8月沒有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請問一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個(gè)人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒有任何扣除項(xiàng),做工資表時(shí)4,5月份個(gè)稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時(shí),那么本次申報(bào)個(gè)稅填寫16000元時(shí),他們都不需要繳個(gè)稅了,但做工資表時(shí)已經(jīng)扣除了個(gè)稅,應(yīng)該怎么報(bào)?可以把入職日期填在6月份嗎?
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報(bào)個(gè)稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
因?yàn)樗麄兊膫€(gè)稅公司在做工資表時(shí)做上了,實(shí)發(fā)工資是扣除后的金額,如果入職日期寫在4月,那他們個(gè)稅就不用繳納了,那么公司已經(jīng)做過扣除的個(gè)稅怎么弄?
你好,學(xué)員,如果個(gè)稅已經(jīng)扣的話,按照工資表的,6月份日期也是可以的
好的,謝謝老師,如果他們工資總額沒有超6萬的話,想著下年個(gè)稅匯算清繳時(shí)他們也可以申請退稅,因?yàn)檠a(bǔ)稅時(shí)有的員工若是離職,有時(shí)都通知不到
是的,學(xué)員,是的,匯算清繳退稅的,多退少補(bǔ)