您好,這個是屬于6月就可以的
因為之前申報錯了,我在更改之前的申報,我們是所屬期7月申報6月的工資,我在更改申報所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現在怎么辦?
老師,你好,我們公司6月入職幾名員工,我們公司是每月15日發上月工資,但是要8月份才申報6月份工資的個稅,那我在7月15日發工資時就要計算個稅,那累計扣除是算一個月還是兩個月呢
老師,7月份入職的人員,我在8月把他們的信息錄進了個稅端。但現在8月申報稅款期為7月,工資所屬期為6月的個稅,為啥系統一直提示讓我申報7月入職人員的工資信息呢?但是7月入職的不是9月才給他們申報嘛
我公司有個員工6月份在我公司干了25天,現在6月份個稅已經申報完了,我現在更新員工信息,離職日期填6月30日行嗎?
老師,公司4月份工資得6月份申報,目前有員工4月離職,我是否得現在把離職日期在個稅系統給填上?但是若現在填寫了離職日期,那6月份申報個稅的時候找不到該離職人員信息,這個咋處理
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧