可以的,可以抵扣的,但是前提是出差 不要福利費、招待費。
增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務,有注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,又取得增值稅電子普通發票的,進項稅額是按發票上注明的稅額嗎?
你好 老師 就是取得國內旅客運輸電子發票 可以抵扣增值稅 ,指的是 電子發票上 稅收分類編碼 是“旅客運輸”才能抵嗎?
老師,取得運輸服務的增值稅電子普通發票,是允許從銷項稅額中扣除的,是扣除電子普通發票上面的稅額嗎? ?這種增值稅電子發票是怎么樣注明旅客身份信息的?
老師,取得運輸服務的增值稅電子普通發票,是允許從銷項稅額中扣除的,是扣除電子普通發票上面的稅額嗎? ?這種增值稅電子發票是怎么樣注明旅客身份信息的?
國內旅客運輸服務銷售方可以開具增值稅專用發票和增值稅電子普通發票,這兩個都可以作為購進方的抵扣憑證是嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
上面沒有寫明旅客身份的那種,只是發票抬頭開給公司的,這種也能抵扣嗎
可以的,這個是電子發票,可以不用備注。
那高速公路通行費發票上的稅額能抵扣嗎
電子通行費的可以啊,紙質的不行。
比如攜程代定的飛機票,開過來的電子發票,上面沒有身份信息,上面的稅額能抵扣?
你好,他開的是旅客服務嗎?大部分他開的都是代理服務,旅客服務的可以,代理服務的不行。
對,很多就是開的代理服務
代理服務的抵扣不了。
那員工出行打的網約車,開的電子普票出來的稅額能抵扣嗎,開的運輸服務*客運服務費
可以的,這個可以抵扣的。