同學(xué)你好 這個是這個是增值稅*(1%2B附加稅稅率) 這樣算綜合稅率
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補助 是這樣嗎?
小規(guī)模公司月收入超過10萬,49440的收入交的稅(增值稅、城市維護建設(shè)費、教育附加、地方教育附加費)是多少
老師,小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,城建稅,教育附加,和地方教育附加還是得交吧
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬,免交增值稅,那城建稅和教育費附加地方教育費附加都免交的吧
老師,小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅也是交城建稅,教育費附加,地方教育費附加,是嗎?
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
老板請客服吃飯的發(fā)票,計入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發(fā)票,申報了收入,但是賬務(wù)處理(請看我的分錄)出來的利潤表沒有收入,跟申報表不一致,請問要怎么辦
老師,邊際貢獻總額=銷售收入?變動成本,為什么不減固定成本?
商貿(mào)企業(yè)出入庫單子單獨訂冊比較好還是附在發(fā)票后面比較好啊?有的入庫但是票還沒有開出來
發(fā)出商品確認收入了,未開票未收款,掛的應(yīng)收,下個月收款開發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產(chǎn),我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請問,我從會計手中接回來了外賬,因為賬不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產(chǎn)這一項,那在建賬的時候,資產(chǎn)卡片那里,要什么時候做呢?從外賬會計中的憑證中會做賬嗎?是根據(jù)她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費、物業(yè)費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風(fēng)險