你好,這個是不是你所得稅申報的時候收入沒填寫對呀?
電子稅務(wù)局給我推送了一個異常,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險提示反饋。異常項目名稱,企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入。您知道這是什么意思嗎?
電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅稅前憑證發(fā)票風(fēng)險提示反饋(按戶管),提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入,是什么原因?qū)е逻@個風(fēng)險提示?如果處理?
老師,問一下,公司收到稅務(wù)局送達(dá)的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋,異常項目名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除。我查看發(fā)票問題情況表后,都是當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月作廢的,為什么季度身邊企業(yè)所得稅后,會提示有風(fēng)險呢?
老師,電子稅務(wù)局里——我的待辦,提示未處理,點開看說是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋,異常項目名稱是企業(yè)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,請問一下該怎么處理啊?
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示(按戶管)。風(fēng)險指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入,請問這個我要怎么處理?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
這個是不是因為所得稅申報收入與增值稅申報收入差異造成的
對,這個有可能是這個差異來造成的
增值稅收入包括開票和未開票嗎
對,開票的和未開票的都是包含在內(nèi)的
但是風(fēng)險指標(biāo)名稱是企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入,所以老師我應(yīng)該要怎么查
你就需要看看你開票收入開了多少,然后所得稅申報的時候,收入那塊兒你填寫的多少?