你好,學(xué)員,這個可以滴
老師,低值易耗品后面可以不設(shè)二級科目,直接用表格登記一個進銷存明細臺賬。月底核對總金額。這樣可以嗎?
醫(yī)療器械的批發(fā)零售,商品明細幾百種,采購入庫做憑證時,一個憑證打印出來要幾十頁,結(jié)轉(zhuǎn)成本時也是這樣,有什么好的辦法,庫存商品可以不錄明細嗎?
老師金額里面庫存明細賬幾千個產(chǎn)品太慢了,可以打印商品收發(fā)匯總表明細不打印可以嗎?
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品太多了,這樣的話做賬用入庫單發(fā)票可以按周轉(zhuǎn)材料低值易耗品或庫存商品總數(shù)入賬嗎?后面附上明細,然后以出庫單攤銷,然后管庫房的登記明細,月底對個金額數(shù),老師這樣可以嗎?謝謝
老師會計做賬 主營業(yè)務(wù)收入,,庫存商品,原材料,可以不做型號明細,只寫總金額嗎
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業(yè)捐贈和個人捐贈,稅收優(yōu)惠政策是怎樣的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么能調(diào)整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務(wù)報表,在24年做賬軟件年報財務(wù)報表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
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老師,這個作為每年打印總分類賬和明細分類賬留抵給稅務(wù)局查看性質(zhì)是吧?
稅務(wù)局如果需要提供庫存這個可以提供給稅務(wù)局吧?
稅務(wù)局如果需要提供庫存這個可以提供給稅務(wù)局吧? 是的