8萬元開普票,2萬元開專票
您好老師,我是一般納稅人,與勞務派遣公司簽協議,支付勞務派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務派遣公司共計13.7萬,勞務公司開具人力資源服務差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務派遣公司收到10萬營業收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現在我取得一張辦公用品的專用發票,稅額是57元,取得公司車輛加油費專票一張,稅額為200,元,那我這個月應該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務派遣公司收到10萬營業收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現在我取得一張辦公用品的專用發票,稅額是57元,取得公司車輛加油費專票一張,稅額為200,元,那我這個月應該繳納增值稅是多少?
我司因業務發展,與一家崗位外包公司簽訂了崗位外包服務協議,對方提供人員,為我司服務連接業務,協議約定我司在規定時間支付給外包公司相應的外包費用(外包員工勞務費及外包服務費)。其可提供兩種發票:1勞務費發票(普通發票);2服務費發票(專用發票)。因我司是一般納稅人,我想開具專用發票抵扣進項,但不知開具服務費是否合規合理,請老師指點一下,萬分感謝。
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發工資給員工,現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬?,F在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
是分開開的嗎
老師,那2萬元開專票稅率是多少呀還是選5%,對不
是的,分開開具就可以
那2萬元稅率選5%,對不。
2萬元還要不要點差額開票呀
是的,2萬元稅率選5%。不要點差額了
8萬開普票是要點差額征稅;2萬是不用點差額,對不。
二個都不要點差額了
啊,這樣的呀。那這種做法還是按勞務派遣分錄去做對不。老師,如果這種情況8萬元要怎么做呀。2萬元就直接按5%稅率交稅,借:應收賬款 2萬,貸主營業務收入 19047.62 貸:應交稅金 ---差額收入 952.38,對不
對 還是按勞務派遣分錄去做