您好,首先看您單位,如果你單位允許這樣報,你就按發票內容來報銷。 正規的處理是不允許替票的。
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質,所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎?
我是報銷人,去年項目施工在找的外面的工人,因為工人沒有公司就讓工人自己在外面找的票。我們公司也已經正常報銷下來了,但是前幾天我們公司財務突然找到我說是稅務局在查這個報銷,我也提供我和工人的轉賬記錄了,我懷疑是對方開票未沖賬,這個應該怎么辦,金額是5000
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師您好!我現在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發工資的,但是都是同一個老板,現在遇到項目上報銷的情況,很難區分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內容有些就和提供的發票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好!我現在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發工資的,但是都是同一個老板,現在遇到項目上報銷的情況,很難區分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內容有些就和提供的發票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎