1. 將固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出: 借:固定資產(chǎn)清理(凈殘值)、借:累計折舊;貸:固定資產(chǎn) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失: 借:營業(yè)外支出;貸:固定資產(chǎn)清理(凈殘值) 固定資產(chǎn)凈殘值=固定資產(chǎn)報廢時預(yù)計可以收回的殘余價值-預(yù)計清理費用 固定資產(chǎn)凈殘值=固定資產(chǎn)原值×預(yù)計殘值率 ?
老師,固定資產(chǎn)折舊當凈值=凈殘值的時候就不用計提了?
固定資產(chǎn)折舊有凈殘值,每月折舊,那凈殘值怎么處理
老師,計提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師,固定資產(chǎn)凈值,是原值-累計折舊,如果計提了殘值,凈值=原值-折舊+殘值嗎
老師固定資產(chǎn)凈殘值不夠提折舊了,凈殘值怎么處理啊
老師,法人雙向?qū)嵜J證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時進行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設(shè)備是要銷售的,請問還需要區(qū)分研發(fā)領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料,或者我們無法區(qū)分領(lǐng)料情況的話,可以直接計入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請問有無風(fēng)險?
請問快賬軟件為什么點擊應(yīng)付賬款供應(yīng)商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個當時做錯了,現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業(yè)務(wù)成本:404527.32,然后匯算清繳調(diào)整嗎?匯算清繳調(diào)整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因?qū)е萝囬g多用人工費,計入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務(wù)公司服務(wù)費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本之前該放在哪個科目呢?財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個科目
老師 企業(yè)所得稅季度報表里的營業(yè)成本 是填單存的營業(yè)成本嗎?還是填營業(yè)成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
凈殘值不用折舊呀 折舊只把扣除殘值之后的剩余金額折舊完就可以
電腦我原本每月提124元的折舊,現(xiàn)在凈值剩112元,老師這112元怎么做分錄
最后這個月折舊112元就可以呀
啊,那我下個月就不用管了嗎
嗯 下個月就不用關(guān)了
等你做清理的時候在賬上做固定資產(chǎn)清理就可以
那什么時候做固定資產(chǎn)清理呢
你要賣出去或者不用賣廢品的時候
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝