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郭老師:7月工資和社保都是交上月的,但7月交7月公積金后其他應收款個人部分公積金有余額,如果以后公司要注銷,這個其他應收款公積金怎么做平。

2023-07-19 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-19 16:26

你好,借方余額還是貸方余額?你是當月交納當月的,但是發工資是從下一個月工資里扣除,是這個意思吧。

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:26

是你下一個月扣除了之后應該沒有余額。

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:28

借方余額,一直有的

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:29

請老師看表格

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:33

這種情況只有7月份才會出現。因為代扣的是6月個人公積金,支付的是7月基數調整后的公積金

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:36

沒有看到你的表格。

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:44

7月涉及其他應付款公積金個人部分有兩筆憑證,第一筆是付6月工資借:應付職工薪酬,貸其他應付款(個人)社保、公積金,應交稅費-個人所得稅。第二筆是付7月公積金社保借:應付職工薪酬、其他應付款(個人)貸:銀行存款,這樣就有借方余額了

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:46

對的,是的,然后八月份發工資的時候,借應付職工薪酬工資 貸其他應付款個人負擔的社保,這樣不就沒有余額了,

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:46

這兩個正好是差開了一個月。

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:48

不對,一直有的

不對,一直有的
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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:51

你七月份的那一筆怎么代扣代繳的,和你支付的不一樣。

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:51

你們單位是不是少扣了個人?

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:51

因為7月公積金基數調整了

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:52

你們應該從工資里再扣除一部分的,你之前少扣了,現在就得多扣。

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 16:55

老師沒理解我的意思

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:58

你好,七月份調整了基數,但是你從工資里扣除的時候沒有多扣除。 因為你們單位是先發工資,從工資里扣除,然后再繳納的,你再看一下的。

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:58

6月30號那一天是平的,然后七月份的時候,你們是先發工資,從工資里扣除了,后期第二個是繳納的。從這里就出現的差額。

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 17:20

7月第一筆是付6月的工資,這個時候是6月的公積金,還沒調整之前的。7月第二筆是付7月公積金,這個是基數調整了之后的,所以有差額。到8月份的時候,支持7月份的工資和支付8月的公積金,這時的其他應付款-公積金個人部分是一致的,所以7月的這個差額就一直存在。請問老師:如果公司關掉這個差額怎么做平

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:25

不對。七月份的 記字四號之后那個憑證,你有這個余額。

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:25

是貸方余額,證明你們單位少給人家交了。

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:26

再回去看一下吧,貸方余額表示你們單位從工資里扣除,但是沒有給人家交

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 17:33

7月的第二筆憑證交的是7的公積金(基數調整之后的)這才出現借方余額了。公積金是當月交當月的,工資是發上月的

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:34

你好,七月份調整的是七月份的,但是你第一筆七月份的,第一筆的那個是不是扣除六月份的嗎?你說的是扣除六月份的 第四號憑證那個你說的是扣除的是六月份的,扣除六月份的應該沒有余額吧。看一下還那么多余額,正好多出一個月的來。

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 19:25

每個月支付上月后都有余額,然后再支付本月公積金就正好平掉。只是7月因為基數調整,第4號憑證支付工資中支付的是6月公積金,第13號憑證支付的7月調整后的公積金。老師我還能追問一次,你是郭老師本尊嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:28

每個月支付上一個月的都有余額,這個就不對,你當月的繳納當月了,然后下一個月支付了上一個月的怎么還能會有余額,應該是平了。我就說你們單位在以前扣除 你六月份的再發五月份的工資的時候就扣除了,你再去看一下的 到七月份的時候發六月份的工資扣除,然后七月份當月再繳納 是的

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:28

最好再去查一下的看看

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快賬用戶1907 追問 2023-07-19 19:40

還是不明白。麻煩老師寫下分錄看看。如:(工資和社保發上月,公積金本月交本月的)6月公積金個人部分300,7月公積金個人部分400,6月和7月的帳各怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:43

借管理費用公積金 貸應付職工薪酬公積金300 借應付職工薪酬公積金300 其他應收款,個人負擔的公積金300 貸銀行存款, 借管理費用工資、貸應付職工薪酬工資300 這個是六月份的, 七月份的,借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款,個人負擔的公積金300 借管理費用公積金 貸應付職工薪酬公積金400, 借應付職工薪酬公積金400, 其他應收款個人負擔的公積金400, 貸銀行 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資400 然后七月份其他應收款借方余額400

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你好,借方余額還是貸方余額?你是當月交納當月的,但是發工資是從下一個月工資里扣除,是這個意思吧。
2023-07-19
同學你好 計提繳納正常做分錄就可以了
2022-09-19
這個人的工資已經沒有了,不應該體現在工資表中了。
2021-09-07
同學,你好 其實2個都可以的 一般用其他應收款
2024-04-20
同學你好 直接原分錄負數紅沖,然后重新做
2020-09-29
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