你好,借方余額還是貸方余額?你是當月交納當月的,但是發工資是從下一個月工資里扣除,是這個意思吧。
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算,導致社保和公積金有余額,比如發工資 借:應付工資 貸:其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我要怎么調賬呢?
老師,6月公司繳社保公積金的時候時候: 借:管理費用2000 其他應收款-社保 1000 其他應收款-公積金 800 發放工資的時候沖其他應收款:借:應付職工薪酬-工資10000 貸:銀行存款7000 其他應收款-社保800 其他應收款-公積金1000 應交個稅1200 老師,我把社保公積金金額寫反了 我九月怎么調這個
社保和公積金的個人部分,我企業是通過其他應付款來處理的。但是我發現,我企業的這個其他應付款—社保;其他應付款—公積金,每月都沒有余額,這說明什么?
老師,有個員工離職了,但已經給他繳納了1月份的公積金,在一月份繳納公積金時做的分錄是借:應付職工薪酬-公積金 借:其他應收款-公積金個人部分 貸:銀行存款 ,但1月份這個人沒有工資扣不了啊,那借:其他應收款-公積金個人部分多的這個金額怎么沖掉呢?
郭老師:7月工資和社保都是交上月的,但7月交7月公積金后其他應收款個人部分公積金有余額,如果以后公司要注銷,這個其他應收款公積金怎么做平。
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
企業所得稅匯算清繳中,投資性房地產折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險,保險公司現在要紙質版資料,做賬的話需要留下什么紙質版的憑證?剩下的給保險公司!現在資料有醫院發票,病例,個人的付款記錄,住院整個的費用明細,還有拍的片子和出拍片結果的單子等等,基本所有紙質資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級變成M級是什么原因?都是按時申報納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個旅游費是有發票的,還要計入工資申報個稅嗎?
老師,請問一下差額費率累進法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務費按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個按什么原理來拆分的
企業給員工上下班補助的車費或者就是憑票給報銷,賬務應怎么處理呢
是你下一個月扣除了之后應該沒有余額。
借方余額,一直有的
請老師看表格
這種情況只有7月份才會出現。因為代扣的是6月個人公積金,支付的是7月基數調整后的公積金
沒有看到你的表格。
7月涉及其他應付款公積金個人部分有兩筆憑證,第一筆是付6月工資借:應付職工薪酬,貸其他應付款(個人)社保、公積金,應交稅費-個人所得稅。第二筆是付7月公積金社保借:應付職工薪酬、其他應付款(個人)貸:銀行存款,這樣就有借方余額了
對的,是的,然后八月份發工資的時候,借應付職工薪酬工資 貸其他應付款個人負擔的社保,這樣不就沒有余額了,
這兩個正好是差開了一個月。
不對,一直有的
你七月份的那一筆怎么代扣代繳的,和你支付的不一樣。
你們單位是不是少扣了個人?
因為7月公積金基數調整了
你們應該從工資里再扣除一部分的,你之前少扣了,現在就得多扣。
老師沒理解我的意思
你好,七月份調整了基數,但是你從工資里扣除的時候沒有多扣除。 因為你們單位是先發工資,從工資里扣除,然后再繳納的,你再看一下的。
6月30號那一天是平的,然后七月份的時候,你們是先發工資,從工資里扣除了,后期第二個是繳納的。從這里就出現的差額。
7月第一筆是付6月的工資,這個時候是6月的公積金,還沒調整之前的。7月第二筆是付7月公積金,這個是基數調整了之后的,所以有差額。到8月份的時候,支持7月份的工資和支付8月的公積金,這時的其他應付款-公積金個人部分是一致的,所以7月的這個差額就一直存在。請問老師:如果公司關掉這個差額怎么做平
不對。七月份的 記字四號之后那個憑證,你有這個余額。
是貸方余額,證明你們單位少給人家交了。
再回去看一下吧,貸方余額表示你們單位從工資里扣除,但是沒有給人家交
7月的第二筆憑證交的是7的公積金(基數調整之后的)這才出現借方余額了。公積金是當月交當月的,工資是發上月的
你好,七月份調整的是七月份的,但是你第一筆七月份的,第一筆的那個是不是扣除六月份的嗎?你說的是扣除六月份的 第四號憑證那個你說的是扣除的是六月份的,扣除六月份的應該沒有余額吧。看一下還那么多余額,正好多出一個月的來。
每個月支付上月后都有余額,然后再支付本月公積金就正好平掉。只是7月因為基數調整,第4號憑證支付工資中支付的是6月公積金,第13號憑證支付的7月調整后的公積金。老師我還能追問一次,你是郭老師本尊嗎?
每個月支付上一個月的都有余額,這個就不對,你當月的繳納當月了,然后下一個月支付了上一個月的怎么還能會有余額,應該是平了。我就說你們單位在以前扣除 你六月份的再發五月份的工資的時候就扣除了,你再去看一下的 到七月份的時候發六月份的工資扣除,然后七月份當月再繳納 是的
最好再去查一下的看看
還是不明白。麻煩老師寫下分錄看看。如:(工資和社保發上月,公積金本月交本月的)6月公積金個人部分300,7月公積金個人部分400,6月和7月的帳各怎么做?
借管理費用公積金 貸應付職工薪酬公積金300 借應付職工薪酬公積金300 其他應收款,個人負擔的公積金300 貸銀行存款, 借管理費用工資、貸應付職工薪酬工資300 這個是六月份的, 七月份的,借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款,個人負擔的公積金300 借管理費用公積金 貸應付職工薪酬公積金400, 借應付職工薪酬公積金400, 其他應收款個人負擔的公積金400, 貸銀行 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資400 然后七月份其他應收款借方余額400