借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入,季度末把它結轉到營業外收入
老師您好!請問小規模納稅人季度未達起征點減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
你好老師,小規模未達起征點增值稅的分錄怎么處理
請問老師,小規模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應該怎么做?借:應交增值稅 貸:營業外收入-減免稅額嗎?
老師 小規模納稅人每個月銷售計提的增值稅,一個季度沒有達到起征點,對已計提的增值稅怎么做賬務處理?
老師 小規模納稅人一個季度收入未達到起征點,計提的應交稅費—未交增值稅 季度末應該做什么分錄呢
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進項稅額轉出的金額是什么填?我們取得的進項發票里面有紅沖的票的要填進這里去?
企業所得稅年報怎么回事2024年沒有業務往來
老師,海鮮水產發票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達成協議,本來應還我公司13萬,我公司下調10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數-7500社保-36000贍養老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎?
沒有成立工會的企業收到的工會經費返還如何處理
老師,您好,企業不涉及繳納稅款,A107020所得減免優惠明細表需要手動勾選填寫嗎?