你好?季度申報的話還有印花稅
老師好 2017年我們借用乙方資質干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據審計報告沖減工程款, 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續?
我們公司是工程總包施工方,最近給甲方開票8953100的9%工程票,因為是異地工程 需要預繳稅款,增值稅2%附加10%企業所得12%,是這個預繳比例嗎?我們收到的進項專票稅額為160274,成本票合計金額1557091,怎么計算預繳金額了?第一次接觸工程會計 不太懂
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發票給公司,公司全額開100萬的發票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師請問下 建筑企業跨區域涉稅可以差額繳稅,那本地項目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務公司,我把甲方100萬清包工項目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬經營所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
老師,您好,我想問下我司開了100多萬的發票,是異地工程,已經在當地預交了稅款,現在這幾張發票已經作廢重開了,換成百萬元版本的開給甲方,但是開的發票含稅總金額沒變,這種情況,已經預繳的稅款需不需要處理?
我對于這道題的答案,我是有疑問的。麻煩問一下老師,這道題它的答案到底正確還是不正確。 就他跟我以往理解的答案是有沖突的,然后我又找了書看了一下,總感覺不太對。所以我想問一下。
企業在哪里為員工代繳個人收λ所得稅?
為什么學員在這里提問還要收費?
老師公司要開倉儲服務費發票,租賃的倉庫人家不開租賃費,公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務上怎么處理呢?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
知道的 我想知道的是竣工也是交2%的稅嗎 那7%呢 這2%不是預繳的嗎
你好?預交的增值稅可以抵扣的
那如果進項發票多了 這個怎么處理呢
你好!一般是留抵以后