您好,這個是不行的,需要有發(fā)票抵扣的
老師您好,請教一下,就是我公司是一般納稅人,從小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里采購,收到一張稅率為1%的專票,那我這張進項只能抵扣1%,還是說可以抵扣9%
老師請問一下,我們是個人獨資企業(yè),現(xiàn)在從農(nóng)戶手里收購農(nóng)產(chǎn)品,但是開不了收購發(fā)票,我就用從農(nóng)戶手里購買的資料來做成本,然后賣出去再開票,這樣會有什么稅務(wù)風險,因為我咨詢我們這邊的稅務(wù)部門,他們回復(fù)的是收購農(nóng)產(chǎn)品只能由合作社開局
老師我是農(nóng)副產(chǎn)品種植銷售小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社,銷售了一批產(chǎn)品,對方需要開發(fā)票 說讓給他單獨核算一下稅,我應(yīng)該怎么報給對方這個稅
老師,我們公司是屬于農(nóng)產(chǎn)品銷售,會從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品,但由于一些原因?qū)е聼o法再開收購發(fā)票,經(jīng)濟法里說農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅額可以是收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,我就想問下這個銷售發(fā)票是怎么個銷售發(fā)票呢,是農(nóng)民自己去大廳代開發(fā)票的意思嗎?代開發(fā)票是普票還是專票呢?
請問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購了一批大米,對方小規(guī)模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個說法正確嗎?按常理不是應(yīng)該開3%我就只能按3%進行抵扣嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務(wù)報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務(wù)報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務(wù)報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
我們是小規(guī)模能抵扣嗎
如果有可以嗎
小規(guī)模是不讓抵扣的,你好
農(nóng)民專業(yè)合作社分小規(guī)模和一般納稅人,是吧?小規(guī)模是不能抵扣。一般納稅人可以抵扣。那這個月業(yè)務(wù)怎么處理。
嗯對,一般納稅人正常抵扣,做進項
在問下如果一般納稅人,瓜農(nóng)開不了票,我們能開嗎?
能,你們能開收購發(fā)票的
那怎么開我們是銷售方,開票明細是銷售方,怎么開收購發(fā)票???
是這樣的,瓜農(nóng)手里收購瓜,不是你們購買嗎??》
對,我們是購買方,這么開發(fā)票
農(nóng)產(chǎn)品的話,銷售方?jīng)]法開發(fā)票,購買方是可以開收購發(fā)票的